為進一步提升集團公司資金管理規范化水平,堵塞內控管理漏洞,緊盯“五一端午”關鍵節點強化作風建設,近日,集團公司紀委聯合財務管理部、法務審計部,組織開展資金收支內控及作風建設專項監督檢查工作,以多部門聯動監督筑牢資金安全與作風建設“雙防線”。
本次檢查覆蓋集團總部及各全資、控股1-3級子公司,重點圍繞 2025年1月以來資金管理關鍵環節開展全面“體檢”。在資金內控檢查中,檢查組聚焦財務制度建設、審批流程規范、賬戶資金管理三大內容,重點核查各子公司是否建立全流程財務管理制度、是否嚴格執行分級審批權限、是否存在違規出借資金、違規擔保、高風險投資等行為,通過交叉檢查方式,有效規避監督盲區,紀檢、審計部門全程跟進監督,嚴格規范檢查流程,確保檢查客觀公正、不留死角。
同時,檢查組堅持把作風建設監督貫穿專項檢查全過程,緊扣“五一端午”節日特點,重點排查違規發放津補貼、公章公車管理、“三公”經費等“四風”問題,對苗頭性、傾向性問題早提醒、早糾正,嚴防節日期間作風建設“松勁松弦”,持續加固中央八項規定精神堤壩。
下一步,集團紀委將對檢查發現的問題建立臺賬、限期整改、跟蹤問效,對查實的違規違紀行為嚴肅追責問責,并督促相關單位完善制度機制,推動資金管理與作風建設常態化、長效化,為集團公司高質量發展提供堅強紀律保障。